Atto Di Liquidazione reg.gen. 68 del 08/02/2024 |
Liquidazione fattura n 1/240255 del 02-02-2024 CIG Z313BBE0DF beneficiario Halley veneto srl - Canone di manutenzione software applicativo E-Government relativo al periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024 - |
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4.209,00€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 68 del 08/02/2024
Liquidazione fattura n 1/240255 del 02-02-2024 CIG Z313BBE0DF beneficiario Halley veneto srl - Canone di manutenzione software applicativo E-Government relativo al periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024 -
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.209,00€
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 67 del 08/02/2024 |
Liquidazione fattura n 68 del 03-02-2024 CIG Z63333DE37 beneficiario Vicenzotto Paolo - servizio di Responsabile della Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 37 del Reg.679/16 - DPO esterno anno 2023 - |
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1.459,12€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 67 del 08/02/2024
Liquidazione fattura n 68 del 03-02-2024 CIG Z63333DE37 beneficiario Vicenzotto Paolo - servizio di Responsabile della Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 37 del Reg.679/16 - DPO esterno anno 2023 -
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Spesa prevista: 1.459,12€
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 66 del 08/02/2024 |
Liquidazione Affidamento gestione sportello Centro Risorsa Giovani alla dott.ssa Colle Marta con sede a Fagagna in via S. Antonio 38 P.IVA 02727460301 CF CLLMRT72T69L407A. Periodo 01.01.2024 - 31.12.2024. gennaio 24 |
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264,01€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 66 del 08/02/2024
Liquidazione Affidamento gestione sportello Centro Risorsa Giovani alla dott.ssa Colle Marta con sede a Fagagna in via S. Antonio 38 P.IVA 02727460301 CF CLLMRT72T69L407A. Periodo 01.01.2024 - 31.12.2024. gennaio 24
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Spesa prevista: 264,01€
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Determinazione reg.gen. 19 del 08/02/2024 |
SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI E MERENDA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020. SVINCOLO GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA |
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0,00€ |
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Determinazione reg.gen. 19 del 08/02/2024
SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI E MERENDA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020. SVINCOLO GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
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Spesa prevista: 0,00€
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Determinazione reg.gen. 18 del 08/02/2024 |
Progetto "Aurore 10.000 passi tra natura e musica", finanziato ai sensi della Legge Regionale 11 agosto 2014 n. 16 art. 14 comma 2 lettera c) e co 8. Affidamento incarico al sig. Bertolini Francesco con sede a Moruzzo in via Tampognacco 41/a P.IVA 03015090305 per la direzione artistica del progetto. |
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3.500,00€ |
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Determinazione reg.gen. 18 del 08/02/2024
Progetto "Aurore 10.000 passi tra natura e musica", finanziato ai sensi della Legge Regionale 11 agosto 2014 n. 16 art. 14 comma 2 lettera c) e co 8. Affidamento incarico al sig. Bertolini Francesco con sede a Moruzzo in via Tampognacco 41/a P.IVA 03015090305 per la direzione artistica del progetto.
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Spesa prevista: 3.500,00€
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Delibera Di Giunta n. 10 del 08/02/2024 |
Atto di indirizzo per l'organizzazione della manifestazione "Us e lidric" edizione 2024, che si terrà il 17 e 18 febbraio 2024 |
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0,00€ |
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Delibera Di Giunta n. 10 del 08/02/2024
Atto di indirizzo per l'organizzazione della manifestazione "Us e lidric" edizione 2024, che si terrà il 17 e 18 febbraio 2024
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Spesa prevista: 0,00€
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 65 del 07/02/2024 |
Liquidazione fattura n FPA 4/24 del 04-02-2024 beneficiario Calabrese Saverio - servizio di manutenzione, custodia e sorveglianza cimiteriale mese di gennaio 2024 - |
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2.744,16€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 65 del 07/02/2024
Liquidazione fattura n FPA 4/24 del 04-02-2024 beneficiario Calabrese Saverio - servizio di manutenzione, custodia e sorveglianza cimiteriale mese di gennaio 2024 -
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Spesa prevista: 2.744,16€
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 64 del 07/02/2024 |
Liquidazione fattura n 24-VPA0252 del 31-01-2024 beneficiario City green light srl - illuminazione pubblica periodo Ottobre-dicembre 2023 - |
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25.006,71€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 64 del 07/02/2024
Liquidazione fattura n 24-VPA0252 del 31-01-2024 beneficiario City green light srl - illuminazione pubblica periodo Ottobre-dicembre 2023 -
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Spesa prevista: 25.006,71€
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Determinazione reg.gen. 17 del 07/02/2024 |
Affidamento servizio di predisposizione ed invio modello 770 - modello IVA - modello redditi e IRAP - invio telematico CU percipienti periodi di imposta 2023 e 2024. |
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0,00€ |
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Determinazione reg.gen. 17 del 07/02/2024
Affidamento servizio di predisposizione ed invio modello 770 - modello IVA - modello redditi e IRAP - invio telematico CU percipienti periodi di imposta 2023 e 2024.
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Spesa prevista: 0,00€
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 63 del 06/02/2024 |
Liquidazione fattura n FVC4200006 del 31-01-2024 beneficiario Del Torre s.r.l. |
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177,75€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 63 del 06/02/2024
Liquidazione fattura n FVC4200006 del 31-01-2024 beneficiario Del Torre s.r.l.
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Spesa prevista: 177,75€
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